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学校召开2026年党委审计委员会第一次会议

发布时间 :2026-07-07 09:16 作者:周弋莎 来源:审计处 审核人:赵弢 浏览量 :

本网讯(文/周弋莎 图/杨爽)7月6日下午,我校2026年审计委员会第一次全体会议在弘毅楼第二会议室召开。学校党委书记、审计委员会主任刘进,党委副书记、校长、审计委员会主任李方裕,党委副书记、纪委书记、审计委员会副主任彭尚源,党委常委、副校长汪天飞出席会议,审计委员会成员单位负责人参加会议。会议由李方裕主持。

刘进在讲话中对审计工作提出三点要求。一是精准把握内部审计职责定位,深刻认识内审是学校经济安全的保障线、风险防控的防火墙,跳出“审计仅为查账纠错”的片面认知,立足监督主责主业,发挥“治已病、防未病”的职能作用。二是坚持标本兼治抓实整改闭环,针对一校两区运行后基建运维、资产划转等领域风险点增多的新形势,树牢“整改无小事”理念,紧盯问题根源施策,确保问题不反弹。三是对标全省内审高质量发展标准,着力补齐研究型审计能力偏弱、信息化支撑不足等短板,以贯彻落实《条例》为契机,全面提升学校内审规范化、专业化水平。

李方裕就落实会议精神作出具体安排。一是提高政治站位,压实审计工作主体责任,将审计要求内嵌到日常管理全过程。二是紧盯核心任务,抓实《条例》落地执行、存量问题清零销号,明确时间节点,强化过程管控。三是完善制度体系,规范审计业务委托工作,健全内控与风险防控机制,推动各类监督贯通融合,凝聚协同监督合力。

会议还围绕两项议题开展审议研究。一是研究《四川省内部审计条例》贯彻落实情况。审计处就《条例》学习宣贯与落地推进情况作汇报,介绍了厘清履职边界、剥离事务性审批职能、做实监督服务主业、深化多部门监督协同等阶段性成效,梳理了研究型审计建设、审计信息化应用等方面的短板及改进思路。二是审议《2026年度审计整改情况报告》。报告显示,2025年学校共完成5项审计任务,覆盖八大重点领域开展问题排查,整改工作推进顺利,工作质效稳步提升。会议原则通过该报告,要求持续攻坚整改存量问题、健全闭环管理机制,推动《四川省内部审计条例》全面融入办学治校各环节。